1. 執行內部稽核,檢查各項記錄、文件和程序,確保落實其準確性和合規性。 2. 協助各部門制定和推動規章建立等內部控制措施,減少風險並提高效率。 3. 撰寫稽核報告,並提供建議的解決方案及追蹤改善進度。 4. 負責統籌並執行集團的年度稽核工作,確保稽核計畫按時、準確地完成。 5. 執行年度內控自行檢查相關作業。 6. 協助內外部單位進行查核工作及追蹤缺失改善情形。 7. 不定期進行更新修訂內部稽核制度。 8. 隨時更新法規的修訂,以確保公司政策和程序符合法規要求。 9. 配合券商及會計師,負責IPO專案的推動與執行。 10. 協助並指導子公司稽核業務的推展及落實。 11. 其他主管交辦事項。
待遇面議
(經常性薪資達 4 萬元或以上)
1. 熟內部控制制度,可輔導各單位改善並建立各項循環作業流程。 2. 具備IPO專案推動經驗,熟稔各外部單位查核重點。 3. 具四大會計師事務所的稽核經驗者尤佳。<加分非必要>
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